项目编号 |
3001-300 |
3001-30001 |
52201-001 |
52201-00103 |
52201-0240201 |
52204-03098 |
52206-04021 |
526-0240301 |
526-08701 |
项目名称 |
研究生教学经费 |
专业学位研究生教学实践经费 |
教学经费 |
对外交流接待费 |
本科生就业经费和心理健康 |
科技工作活动经费 |
社会服务工作管理经费 |
学生奖助学金 |
研究生活动经费 |
负责人 |
刘克德王满囷 |
刘克德王满囷 |
黄见良熊海林朱龙付姜海 |
朱正宁 |
魏友伯熊海林 |
姜道宏罗朝喜 |
朱正宁 |
魏友伯熊海林 |
魏友伯熊海林 |
预算数(元) |
1185340.00 |
230000.00 |
2186570.00 |
103930.00 |
72400.00 |
250000.00 |
10000.00 |
420120.00 |
144778.00 |
支出合计(元) |
1162901.64 |
230000.00 |
2185227.36 |
103880.50 |
58520.00 |
369798.56 |
9881.97 |
420120.00 |
133788.72 |
其他工资福利支出 |
48569.29 |
5390.86 |
6240.00 |
|
|
3890.86 |
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办公费 |
46576.97 |
5554.00 |
116019.63 |
18857.00 |
|
12077.10 |
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|
9382.36 |
印刷费 |
55446.60 |
33401.00 |
184264.80 |
|
|
29029.00 |
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|
15410.92 |
邮电费 |
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|
24456.19 |
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|
676.00 |
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|
816.00 |
物业管理费 |
|
|
23500.00 |
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|
差旅费 |
126812.50 |
4842.00 |
280076.54 |
3327.50 |
39410.50 |
6267.00 |
|
|
4202.50 |
维修(护)费 |
72577.19 |
30060.00 |
269972.42 |
|
|
40129.43 |
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|
会议费 |
|
|
44648.50 |
6159.00 |
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专用材料费 |
46561.10 |
24821.14 |
496251.49 |
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26780.00 |
3280.00 |
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|
劳务费 |
115641.79 |
12343.88 |
168379.24 |
|
1200.00 |
172255.17 |
3298.97 |
|
2872.00 |
委托业务费 |
|
2000.00 |
21859.00 |
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|
8960.00 |
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|
2495.00 |
其他交通费用 |
7116.00 |
27130.00 |
75374.00 |
19470.00 |
7292.00 |
34034.00 |
1503.00 |
|
3744.50 |
其他商品服务支出 |
110101.20 |
11318.00 |
11903.56 |
56067.00 |
1167.50 |
480.00 |
|
|
40795.44 |
助学金 |
449710.00 |
4505.00 |
163882.00 |
|
9450.00 |
7660.00 |
1800.00 |
420120.00 |
54070.00 |
办公设备购置 |
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1480.00 |
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专用设备购置 |
83789.00 |
68634.12 |
296919.99 |
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27560.00 |
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备注:支出不含暂付款 |
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